Доброго времени суток.
В 3 квартале импортированы товары из КНР, частично не проданы, НДС по импорту повлиял на налоговую декларацию - возмещение из бюджета. Идет камеральная проверка.
Поскольку таможня применяла корректировку стоимости товаров, НДС по нашему мнению мы переплатили. В суде раасматривается наш иск. По всей вероятности мы дело выиграем в декабре 2012 или январе 2013. Если будет решение суда в нашу пользу, в какой-то момент наступит обязанность внести изменения в учет.
Как правильно и в каком периоде отразить уменьшение НДС, уплаченного на таможне в книге покупок (или продаж)?
Спасибо.